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公司专项审计进展每周工作简报(财务部每周工作简报)


一是专项围绕医院中心工进展作,积极开展内部审计。认真做好日常审计运行工作,对基建项目、大额审计维护修缮项目、设备物资耗材购买等大额资金支出进行常规审计,2021工作简报年审计金额达14710.25万元。积进展极完成专项审计任务,完成202财务部0年新冠疫情期间捐赠款物收支情况专项审计、经济合同履行情况专项审计、2018-2020年医院保洁服务外包项目审计财务部、区域性检验中心合作协议履行专项情况专项审计、2020年经济运行情况审计、2020年财务预决算审计。


二是强每周化审计监督职责,服务医院改革发展。积极探索创新和依法履行好审计监督职责,2021年参加基建项目、后勤物资、药品耗材、大型设备等招标采购工作监督45场次,参加基本建设项目、维护每周修缮项目、货物购买项目等验收工作27场次工作简报,参加固定资产报损和盘存18场次。


三是公司购买外部审计服务,补足内部审计短板。2021年按程序外送8个结算审核项目、1个全过程控制跟踪审计项目,截止目前,已审结2个项目,其他项目审计公司正在审核过程中。


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