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工行工会经费管理办法细则(工会经费收支管理实施细则(试行))

为保障工会经济活动的真实、合法与效益,检查预算执行、资产管理以及同级工会经费审查委员会履职情况,促进完善内控,提升工会经费的管理水平,日前,工行安庆分行按照省行有关工会经费审计自查工作要求,成立由内控合规部与财务会计部派员组成的审计组,对该行2019-2020年工会经费收支预算执行情况开展了为期五天的审计自查工作。


高度重视,严密组织。纪委书记、工会主席陈志金亲自主持工会经审进场会和工会经审结果反馈会,进场会上他进行工作部署,要求审计组严格执行省行文件,按时按质按量完成审计工作。


制定方案,明确任务。一是组织实施现场审计并于离点前撰写完成审计报告初稿。二是审计组成员严格执行保密制度。三是工会办提供真实、完整的历史会计报表、账簿、凭证和其他有关资料,做好与审计组之间的协调沟通,积极配合审计工作。


严肃纪律,规范审计。审计组审计期间严格执行《审计“四严禁”工作要求》《审计“八不准”工作纪律》,做到依法公正、客观独立、廉洁从审。本次审计,审计组对工会经费开支2019年的凭证抽查率达40%,2020年的凭证抽查率为65%。其中新型冠状病毒感染肺炎防控专项资金及特困救助专项资金被抽查单位的凭证抽查率为100%,超过或达到省行规定抽查率标准。


本次自查审计达到了预期要求,促进了该行工会财务工作规范化管理,既能符合《工会法》和财务管理制度要求,又能满足广大工会会员开展丰富多彩职工活动的需求,切实服务基层、服务员工、服务全行中心工作。(江毛安)


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