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跨年度税务查账进项税转出(往年进项税额当期转出,如何进行账务处理)

问:我家增值税2016-2018一直有留底,上个月税务局来查账,2016年有290.16元员工福利的进项税未做进项税转出,税务局让补缴税款,我说我家有留底,税务局还是让把这部分税款缴纳了,请问老师纳税申报表应该填列在哪里呢?账务是否需要做一笔进项税转出?


答:不应该缴纳,冲减留抵。账务处理是要做进项税转出,下月申报在申报表也填进项税转出,交税无法操作


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