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u8采购成本核算操作流程(u8采购业务的基本流程报告总结)

跟强零贰学用友U810.1


高职本科会计专业《会计电算化》课程,大部分使用此版本作为教学。本文通过图解的方式,让学员快速掌握用友U810.1的操作



本系列前置课程


用友U810.1安装图解(iis sql 10.1 初始 客户端 VMware)


用友U810.1操作图解--系统管理


用友U810.1操作图解--基础设置


一基础设置

1)系统启用


分别启用供应链关联业务模块


操作路径:【基础设置】-【基本信息】-【系统启用】


分别勾选【采购管理】【库存管理】【存货核算】【应付款管理】四个子模块



2)设置科目:


操作路径:【基础设置】-【基础档案】-【财务】-【会计科目】


应付/预付账款为供应商往来核算



3)科目设置


a【应付款管理】科目设置


应付款往来、付款业务入账科目的设置


操作路径:【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【初始设置】



基本科目设置中的采购科目,一般【暂估应付款】与存货核算对方科目设置需一致(本演示过渡科目:1401)


b【存货核算】科目设置


采购暂估的科目设置


操作路径:【业务工作】-【供应链】-【存货核算】


存货科目,可按照仓库/仓库 存货分类/仓库 存货等组合方式,设置相应科目


有不同类型时,指定不同子科目(存货科目需提前会计科目中进行新增或相应辅助核算设置)



对方科目,按收发类别设置对应的入账科目



4)采购期初入库


a.期初暂估的采购入库业务,录入【期初入库单】(无此业务不操作)


操作路径:【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购入库】



b.期初已收到采购发票未到货的业务(期初在途)录入【期初采购发票】(无此业务不操作)


操作路径:【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购发票】



c.采购期初记账(确定已经录入的采购期初)


操作路径:【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【设置】-【期初余额】



5)库存期初录入


开账前盘点的数据录入到系统


操作路径:【业务工作】-【供应链】-【库存管理】-【初始设置】-【期初结存】



6)存货核算期初


开账前对于已经录入的库存期初,需要同步到存货核算


操作路径:【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【初始数据】-【期初余额】



7)采购典型业务



a.采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请,或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单。


操作路径:【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【请购】-【请购单】



对于已经录入的请购单可通过请购单列表查看


操作路径:【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【请购】-【请购单列表】



对于已经录入的请购单关联的报表可通【请购单执行统计表】/【采购单执行统计表】查看


*未执行采购订单前查询*



b.采购询价是对需要进行采购的一批物料的详细需求,如物料编码、规格、需求日期等,能通过请购单生成,也可以手动录入。它是询价的开始阶段,后续业务将根据此计划单进行采购询价。


操作路径:【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【询价单】-【询价计划单】


【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【询价单】-【询价单】



c.采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等,主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货,什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容,也可以是一种订货的口头协议。参见采购订货。


通过采购订单的管理,可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。


采购订单生单(引用请购单生单),根据实际情况修改订货数量


操作路径:【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单】



采购订单生单(引用请购比价单询价单)


操作路径:【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【请购比价生单】



对于已经生成采购订单的请购单关联的报表可通【请购单执行统计表】/【采购单执行统计表】查看


*已执行采购订单前查询*




单据联查上下游单据




d.采购到货单是采购订货和采购入库的中间环节,一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写,确认对方所送货物、数量、价格等信息,以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。


采购到货单是可选单据,用户可以根据业务需要选用;但启用《质量管理》时,对于需要报检的存货,必须使用采购到货单。


操作路径:【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购到货】-【到货单】



e.采购入库是通过采购到货、质量检验环节,对合格到货的存货进行入库验收。


暂估处理:本月存货已经入库,但采购发票尚未收到,可以对货物进行暂估入库;待发票到达后,再根据该入库单与发票进行采购结算处理。


《库存管理》启用后,必须在《库存管理》录入入库单据,在《采购管理》可查询入库单据,可根据入库单生成发票。


操作路径:【业务工作】-【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】-【采购入库单】



入库会改变库存数量,相应报表【现存量查询】及【库存台账】


操作路径:【业务工作】-【供应链】-【库存管理】-【账表】-【库存账】



f.采购发票专用采购发票即增值税专用发票,单价是无税单价、金额是无税金额。


操作路径:【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【专用采购发票】



g.采购结算也称采购报账,是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本;采购结算的结果是采购结算单,它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。


操作路径:【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购结算】-【手工结算】



8).【应付款处理】的处理


a.采购发票审核【应付单审核】执行


1.列表勾选审核,无凭证生成


操作路径:【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【应付单据处理】-【应付单审核】


凭证生成操作路径:【业务工作】-【财务会计】-【制单处理】



2.列表双击单据,会提示【立即制单】


操作路径:【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【应付单据处理】-【应付单审核】



b.付款单录入及审核


操作路径:【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【付款单据处理】-【付款单录入】



c.应付款系统凭证删除


需先进行【应付款管理】删除凭证,此时总账会显示为作废状态,再整理凭证


操作路径:【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【付款单据处理】-【付款单录入】



d.应付款核销


操作路径:【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【核销处理】-【手工核销】



应付款管理报表


操作路径:【业务工作】-【财务会计】-【账表管理】-【业务报表】



9)【存货核算】的处理


a.正常单据记账


操作路径:【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【日常业务】-【正常单据记账】



b.财务核算生成凭证


操作路径:【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【财务核算】-【生成凭证】



c.收发存汇总表


操作路径:【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【账表】-【账簿】-【收发存汇总表】



d.存货总账及存货明细账


操作路径:【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【账表】-【账簿】-【明细账】


【业务工作】-【供应链】-【存货核算】-【账表】-【账簿】-【总账】



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