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养殖业增值税纳税申报表怎么填写(养殖业年报零申报怎么填写)


如果您的企业是已经分别核算用于生产销售17%深加工的货物和其他货物服务的进项税额了,此时用于其他货物服务的农产品填报与之前相同,而用于深加工的农产品的增值税报表填报因为新政有了新变化,您可以参考案例一、二。


若您所在的企业未分别核算,您可以选择直接跳转到案例三进行参考!


一、购进用于农产品深加工时


案例一、假设亿企赢公司是一家肉类加工企业(一般纳税人),2017年7月经营业务如下:


1.从生猪养殖企业(一般纳税人)购进5000头a品种生猪,取得增值税专用发票,价税合计111万元,当月认证并相符;


2.当月向税友集团销售火腿肠等熟肉制品,并开具增值税专用发票,销售额400万元,税额68万元;


3.6月留抵税额4万元。


1.进项税额:


1)从生猪养殖企业(一般纳税人处)购进a品种生猪取得进项能抵扣:111/(1 11%)*11%=11(万元),填入附表二第1、2栏;



2)当期领用a品种生猪已按11%税率抵扣税额:2500/5000*11=5.5(万元),当期加计扣除a品种生猪进项税额=5.5÷11%*(13%-11%)=1(万元),填入附表二第8a栏;



3)所以当月可抵扣进项税额:11 1=12(万元),自动生成《附表二》12栏;



2.销项税额:


400×17%=68(万元),填入附表一第1栏“17%税率的货物及加工修理修配劳务”;



3.应纳增值税额:


应纳增值税额=销项税额-进项税额-上期留底税额=68-12-4=52(万元)




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案例二:假设亿企赢公司是一家肉类加工企业(一般纳税人),2017年7月经营业务如下:从当地农业合作社(一般纳税人)购入5000头b品种生猪,共支付220万元(含税价),取得增值税普通发票;



亿企赢温馨提示:取得农产品销售发票或收购发票及小规模纳税人开具的增值税专用发票时,除应将对应金额填入《附表二》第6栏“农产品收购发票或者销售发票 ”,汇总至第4栏“(二)其他扣税凭证”之外,其他步骤均与上述情况相同。


同理,取得海关进口增值税专用缴款书时,除应将对应金额填入《附表二》第5栏“其中:海关进口增值税专用缴款书”汇总至第4栏“(二)其他扣税凭证”之外,其他步骤均与上述情况相同。


此处不再赘述。


政策依据:


《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2017年第19号)及其解读:“加计扣除农产品进项税额=当期生产领用农产品已按11%税率(扣除率)抵扣税额÷11%×(简并税率前的扣除率-11%)”


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二、购进未分别核算既用于17%深加工又用于其他货物服务时


案例三、假设亿企赢公司是一家肉类加工企业(一般纳税人),2017年7月经营业务如下:


1.从生猪养殖企业(一般纳税人)购进5000头a品种生猪,价税合计111万元,取得增值税专用发票,当月认证并相符;


2.从当地农业合作社(一般纳税人)购入5000头b品种生猪共计220万元(含税价),取得增值税普通发票;


3.又因业务需要紧急从附近养殖场(小规模纳税人)购进500头c品种生猪应急,价税合计10.3万元,取得增值税专用发票;


4.7月领用生猪共计5300头,但未分别核算用于深加工后销售与一般销售的生猪数量。


计算填报:


购进a品种生猪取得进项税额=111/(1 11%)*11%=11(万元)



购进b品种生猪取得进项税额=220/(1 11%)*11%=22(万元)



购进c品种生猪取得进项税额=10.3/(1 3%)*3%=0.3(万元)



亿企赢温馨提示:注意此时报表的填写!由于不分开核算,只能按取得的专票上的进项税来计算进项可抵扣税额,所以取得的3%专票,只能是按上面的3%抵扣,而不能按不含税金额*11%)


政策依据:


财税〔2017〕37号第二条第五款规定:纳税人购进农产品既用于生产销售或委托受托加工17%税率货物又用于生产销售其他货物服务的,应当分别核算用于生产销售或委托受托加工17%税率货物和其他货物服务的农产品进项税额。未分别核算的,统一以增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额为进项税额,或以农产品收购发票或销售发票上注明的农产品买价和11%的扣除率计算进项税额。


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