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审计报告征询意见函(关于对审计报告征求意见书的回复)

镇海区审计局切实落实好“3 3”制度,系统把控回复经责审计项目质量,有效提升项目成效。2021年1征询月至7月,已出具经责审计报告7个(含2020年结转项目5个),查处问题金额7198.32征求意见万元,其中征求意见违规金额1581关于.08万元,意见书管理不规范金额5617.24万元审计,发现非金额计量问题122个。1篇报告专报和1篇函综合性材料被征求区委书记批示。


二、落实好项目函“三会”制度。一是召开审计方案会意见书审会议,围绕领导的干意见部履职主线,明确审计重点和内容征询。二是召开项目中期汇报会议,加强中期督导、把握项目的进度、及时回复落实好重点对内容核查。三是召开审计项目总结反馈会关于议。查漏补缺,完善项目执行短板,加强审计整改对落实。


三、落实好三层审理复核制度。经责审计项意见目增审计加专人复核环节,执行责任科室-专人复核-审理三个层级复核机制,层层把关,既能保证审计质量报告,又能把握好尺度,使得经责审计项目在问题表述、定性处征求理、定责等方面做到规范统一。(郑芳韵)


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